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金华市公安局2018年度部门决算

来源:市公安局 发布日期: 2019-09-06 10:47      浏览次数:

   

一、金华市公安局(汇总)概况

(一)部门职责    

1、贯彻执行党和国家有关公安工作的方针、政策、法律。法规和市委、市政府、省公安厅的指示,部署、指导、检查、监督全市公安工作。

2、掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安的情况,分析研究新形势下出现的新情况、新问题,提出对策措施。

3、组织、指导并直接参与对危害国内安全案件的侦查,对境内外敌对势力、反动社团、黑社会组织进行侦控和基础调查工作。

4、主管和指导侦查工作,组织特别重大案件和跨县、市重大案件的侦破工作.

5、维护全市社会治安秩序,依法查处危害社会治安秩序行为,依法管理户籍、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业,组织、协调和查处重特大治安事件和突发性事件的处置工作,管理集会、游行、示威活动。

6、主管全市出入境管理工作,依法组织指导中国公民出入境和外国人在中国境内居留、旅行的有关管理工作。

7、指导、管理和监督全市公安机关维护道路交通安全、交通秩序以及机动车辆、驾驶员管理工作。

8、负责全市消防管理工作,依法进行消防监督。

9、负责指导并依法监督全市机关、团体、企事业单位和重点工程的治安保卫工作以及群众性治安保卫组织的治安防范工作。

10、主管全市计算机信息系统安全保卫工作,实施对公共信息网络的安全监察。

11、指导、监督全市公安机关依法承担的执行刑罚和各县(市)看守所、治安拘留所的管理工作,管理市看守所、治安拘留所、强制戒毒所、收容教育所、市安康医院。

12、负责收容教养审批工作,承办市政府劳动教养委员会的日常工作。

13、组织实施对来金华的党和国家领导人、重要外宾以及重大活动、重要会议的安全警卫工作。

14、组织、指导禁毒缉毒工作,指导并直接参与涉毒案件的侦查。

15、组织实施公安科学技术工作,规划公安信息技术、刑事技术和行动技术建设,负责全市技术防范工作和社会公共安全产品的管理。

16、管理和落实公安机关装备、被装和经费等警务保障工作。

17、协管消防支队建设。

18、协同县(市)党委管理县(市)公安机关领导干部;规划、指导和实施全市公安队伍建设;指导和监督全市公安机关执法活动。

19、制定公安队伍监督管理规章制度,分析队伍状况,组织指导公安机关督察工作;按规定权限实施对干部的监督;查处或督办公安队伍重大违纪案件。

20、领导并指导林业等公安机构的业务工作。

21、承办市委、市政府和上级公安机关交办的其他事项。

(二)机构设置    

从预算单位构成看,金华市公安局(汇总)部门决算包括:局本级决算、局属行政单位交警支队、局属事业单位机动车驾驶员考试服务中心、局属行政单位看守所、局属行政单位拘留所、局属事业单位强制隔离戒毒所、局属行政单位收容教育所、局属行政单位出租车治安管理处、局属行政单位人民警察培训学校、局属事业单位居民身份证信息管理所决算。    

纳入金华市公安局(汇总)2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1. 金华市公安局(局本级)

2. 金华市公安局交警支队

3. 金华市机动车驾驶员考试服务中心

4. 金华市看守所

5. 金华市拘留所

6. 金华市强制隔离戒毒所

7. 金华市公安局收容教育所

8. 金华市公安局出租车治安管理处

9. 金华市人民警察培训学校

10. 金华市居民身份证信息管理所    

二、金华市公安局(汇总)2018年度部门决算公开表

详见附表    

三、金华市公安局(汇总)2018年度部门决算情况说明    

(一)收入支出决算总体情况说明    

2018年度收、支总计67,483.11万元,与2017年度相比,收、支总计各减少422.76万元,下降0.62%。主要原因是:按照国家要求,压减支出。    

(二)收入决算情况说明    

本年收入合计60,834.87万元;包括财政拨款收入58,055.22万元(其中,一般公共预算57,064.26万元,政府性基金预算990.96万元),占收入合计95.43%;事业收入2,028.85万元,占收入合计3.34%;经营收入0万元,占收入合计0%;其他收入750.81万元,占收入合计1.23%。上级补助收入0万元,占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%。

(三)支出决算情况说明    

本年支出合计60,622.99万元,其中基本支出39,632.72万元,占65.38%;项目支出20,990.27万元,占34.62%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计62,899.05万元,与2017年相比,财政拨款收、支总计各增加704.37万元,增长1.13%。主要原因是:人员经费正常增长以及基建项目增加。    

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明    

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。    

2018年度一般公共预算财政拨款支出56,421.06万元,占本年支出合计的93.07%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出增加5103.16万元,增长9.94%。主要原因是:人员经费正常增长以及基建项目增加。    

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。    

2018年度一般公共预算财政拨款支出56,421.06,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0万元,占0%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出50,343.31万元,占89.23%;教育(类)支出339.98万元,占0.6%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出2,711.24万元,占4.81%;医疗卫生与计划生育(类)支出851.8万元,占1.51%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出137.86万元,占0.24%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;国土海洋气象等(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出2,036.87万元,占3.61%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。      

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。    

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为57064.26万元,支出决算为56,421.06万元,完成年初预算的98.87%,主要原因是部门项目尾款在下一年支出。其中:

公共安全支出(类)公安(款)行政运行(项)。2018年年初预算为15802.49万元,2018年支出决算为17817.06万元,完成年初预算的112.75%决算数大于预算数的主要原因为人员类经费增多,部分项目为2017年结转项目。    

公共安全支出(类)公安(款)治安管理(项)。2018年年初预算为1716.38万元,2018年支出决算为1685.04万元,完成年初预算的98.17%决算数小于预算数的主要原因为部分采购项目金额减少

公共安全支出(类)公安(款)国内安全保卫(项)。2018年年初预算为1123.19万元,2018年支出决算为1110.01万元,完成年初预算的98.82%决算数小于预算数的主要原因为部分采购项目金额减少

公共安全支出(类)公安(款)刑事侦查(项)。2018年年初预算为810.40万元,2018年支出决算为810.40万元,完成年初预算的100%

公共安全支出(类)公安(款)经济犯罪侦查(项)。2018年年初预算为169.00万元,2018年支出决算为169.00万元,完成年初预算的100%

公共安全支出(类)公安(款)禁毒管理(项)。2018年年初预算为215.44万元,2018年支出决算为756.52万元,完成年初预算的351.51%决算数大于预算数的主要原因为金华市强制隔离戒毒所扩建工程结转资金在2018年进行支付。    

公共安全支出(类)公安(款)道路交通管理(项)。2018年年初预算为20465.87万元,2018年支出决算为19405.02万元,完成年初预算的94.81%决算数小于预算数的主要原因为交警支队部分采购项目金额减少

公共安全支出(类)公安(款)反恐怖(项)。2018年年初预算为175.35万元,2018年支出决算为125.35万元,完成年初预算的71.49%决算数小于预算数的主要原因为反恐怖部分采购项目结转下年支付

公共安全支出(类)公安(款)居民身份证管理(项)。2018年年初预算为144.40万元,2018年支出决算为116.22万元,完成年初预算的80.48%决算数小于预算数的主要原因为金华市身份证信息管理所部分采购项目结转下年支付

公共安全支出(类)公安(款)网络运行及维护(项)。2018年年初预算为1330.00万元,2018年支出决算为1330.00万元,完成年初预算的100%

公共安全支出(类)公安(款)拘押收教场所管理(项)。2018年年初预算为5812.94万元,2018年支出决算为5580.09万元,完成年初预算的95.99%决算数小于预算数的主要原因为部分采购项目金额调整

公共安全支出(类)公安(款)警犬繁育及驯养(项)。2018年年初预算为73.75万元,2018年支出决算为201.82万元,完成年初预算的273.65%决算数大于预算数的主要原因为上年采购项目在今年进行支付

公共安全支出(类)公安(款)信息化建设(项)。2018年年初预算为99.22万元,2018年支出决算为120.72万元,完成年初预算的121.66%决算数大于预算数的主要原因为上年采购项目在今年进行支付

公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项)。2018年年初预算为3084.77万元,2018年支出决算为1091.66万元,完成年初预算的35.38%决算数小于预算数的主要原因为部分采购项目金额调整,且项目尾款在下年支付

公共安全支出(类)司法(款)法律援助(项)。2018年年初预算为4.00万元,2018年支出决算为4.00万元,完成年初预算的100%

公共安全支出(类)监狱(款)狱政设施建设(项)。2018年年初预算为0.00万元,2018年支出决算为7.39万元,完成年初预算的739%决算数大于预算数的主要原因为上年采购项目在今年进行支付

公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(项)。2018年年初预算为13.00万元,2018年支出决算为13.00万元,完成年初预算的100%

教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)。2018年年初预算为356.61万元,2018年支出决算为339.98万元,完成年初预算的95.34%决算数小于预算数的主要原因为压减培训次数及标准

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)。2018年年初预算为166.84万元,2018年支出决算为152.54万元,完成年初预算的91.42%决算数小于预算数的主要原因为年内1名离休人员离世

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。2018年年初预算为1794.59万元,2018年支出决算为1788.52万元,完成年初预算的99.66%决算数小于预算数的主要原因为年内人员调整

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。2018年年初预算为717.84万元,2018年支出决算为710.92万元,完成年初预算的99.04%决算数小于预算数的主要原因为年内人员调整

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)。2018年年初预算为2.25万元,2018年支出决算为2.25万元,完成年初预算的100%

社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)。2018年年初预算为54.82万元,2018年支出决算为54.82万元,完成年初预算的100%

社会保障和就业支出(类)退役安置(款)其他退役安置支出(项)。2018年年初预算为2.18万元,2018年支出决算为2.18万元,完成年初预算的100%

医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。2018年年初预算为814.22万元,2018年支出决算为814.22万元,完成年初预算的100%

医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。2018年年初预算为38.21万元,2018年支出决算为37.58万元,完成年初预算的98.35%决算数小于预算数的主要原因为年内人员调整

交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项)。2018年年初预算为0万元,2018年支出决算为137.86万元,完成年初预算的1378.60%决算数大于预算数的主要原因为上年采购项目在今年进行支付

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。2018年年初预算为2076.49万元,2018年支出决算为2036.87万元,完成年初预算的98.09%决算数小于预算数的主要原因为年内人员调整

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明    

2018年一般公共预算财政拨款基本支出38,372.01万元,其中:

人员经费31,710.1万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离退休费、生活补助、住房公积金和其他对个人和家庭的补助支出;    

公用经费6,661.91万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维护费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行费、其他交通费、其他商品服务支出和办公设备购置。    

(七)政府性基金财政拨款支出决算情况说明    

1.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。    

2018年度政府性基金预算财政拨款支出1,937.51,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0万元,占0%;文化体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出1,937.51万元,占100%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。      

2.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。    

2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为990.96万元,支出决算为1,937.51万元,完成年初预算的199.15%,主要原因是上年项目结转至2019年进行支付。其中:

城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)城市建设支出(项)。2018年年初预算为0万元,2018年支出决算为59.45万元,完成年初预算的594.50%,决算数大于(或小于)预算数的主要原因上年项目结转至2019年进行支付。

城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)。2018年年初预算为1005.18万元,2018年支出决算为1878.06万元,完成年初预算的186.78%,决算数大于(或小于)预算数的主要原因上年项目结转至2019年进行支付。

(八)2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明    

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为1,151.1万元,支出决算为811.89万元,完成预算的70.53%,2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是会议及接待数量减少。    

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为10.3万元,占1.27%,与2017年度相比,减少12.56万元,下降54.94%,主要原因是因公出国、境人员减少;公务用车购置及运行维护费支出决算为704.14万元,占86.73%,与2017年度相比,减少191.92万元,下降21.42%,主要原因是公务用车使用、维修减少;公务接待费支出决算为97.45万元,占12%,与2017年度相比,增加3.09万元,增长3.27%,主要原因是物价等正常调整。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费年初预算数为10.3万元,支出决算为10.3万元。完成年初预算的100%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。

其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个;本单位全年因公出国(境)累计3人次。

(2)公务用车购置及运行维护费年初预算数为1,005.8万元,支出决算为704.14万元,完成年初预算的70.01%。决算数小于(或大于)预算数的主要原因是公务用车使用、维修减少。

公务用车购置支出209万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的13辆公务用车;

公务用车运行维护费支出495.14万元,主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2018年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为244辆。

(3)公务接待费年初预算数为135万元,支出决算为97.45万元,完成年初预算的72.18%。主要用于接待符合国家规定的部门间接待餐饮、住宿等支出。决算数小于预算数的主要原因是年内压减会议数量。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待2,635批次,累计16,482人次。

外宾接待支出0万元;接待0人次,0批次。

其他国内公务接待支出97.45万元,主要用于接待符合国家规定的部门间接待餐饮、住宿等支出。接待16,482人次,2,635批次。

(九)部门预算绩效情况说明    

1.预算绩效管理工作开展情况。    

根据预算管理要求,金华市公安局组织开展了2018年度一般公共预算项目支出绩效自评,涉及项目56个,涉及当年一般公共预算资金17663.32万元,占项目资金预算总额的100%。

2.部门决算中项目绩效自评结果(公开2个项目绩效自评结果):    

金华市公安局(汇总)在2018年度部门决算中反映刑科所专业耗材项目及看守所押人员伙食衣被公杂费的项目绩效自评结果。

刑科所专业耗材项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分,自评结论为“优秀”。项目全年预算数为351.20万元,执行数为351.20万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是约定时限内完成检案并出具鉴定文书;二是鉴定意见准确率达到100%。发现的问题及原因:项目总计执行进度较慢,预算编制精准度仍有提升空间。下一步改进措施:在今后工作中,将进一步强化资金执行监督,强化事前研究论证,预算申报时资金总额可以测算的更准确,资金使用效益可以继续提升。

看守所押人员伙食衣被公杂费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分96分,自评结论为“优秀”。项目全年预算数为550.00万元,执行数为527.73万元,完成预算的95.95%。主要产出和效果:一是完成在押人员伙食、衣被、公杂物品保障任务;二是服务对象满意度达95%以上。发现的问题及原因:内控机制建设还需完善,自身管理较为薄弱。下一步改进措施:进一步强化本所内控机制建设,从内部挖潜,推进单位内部管理再提升

3.以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

以公安局为主体开展的重点绩效评价项目为见义勇为基金专项,通过深入践行新时代金华精神,树立见义勇为典型,大力倡导见义勇为风尚,在全市形成扶正祛邪、惩恶扬善、勇担责任、崇尚正义的浓厚社会氛围,为打造“平安金华”、创建全国文明城市作出了积极贡献。2018年度受到省政府记功表彰的19位见义勇为先进人物中,我市有4位,占到21%。整个项目全年预算执行率达到100%,自评优秀。

(十)其他重要事项的情况说明    

1.机关运行经费支出情况。    

2018年度机关运行经费支出6,597.62万元,比年初预算数增加(减少)6,116.51万元,增长7.85%,主要原因是人员调整导致公用经费变化。

2.政府采购支出情况。    

2018年度政府采购支出总额13,249.31万元,其中:政府采购货物支出5,879.99万元、政府采购工程支出4,542.62万元、政府采购服务支出2,826.70万元。授予中小企业合同金额1270.67万元,占政府采购支出总额的21.61%。其中,授予小微企业合同金额1270.67万元,占政府采购支出总额的21.61%。

3.国有资产占有使用情况。    

截至2018年12月31日,金华市公安局本级及所属各单位共有车辆244辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车152辆、特种专业技术用车79辆、离退休干部用车0辆、其他用车13辆。单价50万元以上通用设备100台(套),单价100万元以上专用设备15台(套)。    

四、名词解释    

1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。    

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位当年的“财政拨款收入”“事业收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

9.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

12.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13. 公共安全(类)公安(款)行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

14. 公共安全(类)公安(款)治安管理(项):指公安机关开展治安管理工作的支出,包括所属特警队、派出所、110等方面开支。

15. 公共安全(类)公安(款)刑事侦查(项):指公安机关开展刑事侦查工作的支出,包括现场勘查、异地追逃、物证鉴定等。

16. 公共安全(类)公安(款)经济犯罪侦查(项):指公安机关开展打击经济犯罪活动的支出。

17. 公共安全(类)公安(款)禁毒管理(项):指公安机关开展禁毒工作的支出。

18. 公共安全(类)公安(款)道路交通管理(项):指公安机关开展各类道路交通安全管理工作的支出。

19. 公共安全(类)公安(款)居民身份证管理(项):指公安机关开展居民身份证印制、管理方面的支出。

20. 公共安全(类)公安(款)拘押收教场所管理(项):指公安机关看守所、行政拘留所、收容教育所、强制戒毒所等方面的支出。

21. 公共安全(类)公安(款)信息化建设(项):指各级公安机关用于“金盾工程”等信息化建设方面的支出。

22.公共安全(类)公安(款)反恐怖(项):指各级公安机关开展反恐怖工作的经费。

23.公共安全(类)公安(款)网络运行及维护(项):指各级公安机关用于专网、局域网的租费、运行费、维护费、软件开发费。

24.公共安全(类)公安(款)警犬繁育与驯养(项):指各级公安机关警犬饲养和基地维护的支出。

25. 公共安全(类)公安(款)事业运行(项):指除为行政单位 (包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位外的其他事业单位基本支出。

26. 公共安全(类)公安(款)其他公安支出(项):指除上述项目以外其他用于公安方面的支出。

27. 公共安全(类)司法(款)法律援助(项):指各级法律援助机构用于开展法律援助工作的支出。

28. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费

29. 社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

30. 医疗卫生(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

31. 医疗卫生(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

32.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

33. 公共安全支出(类)公安(款)信息化建设(项):指各级公安机关用于信息化项目的建设类经费,包括治安监控建设等。

34. 公共安全支出(类)监狱(款)狱政设施建设(项):指公安机关用于拘押人员的各项开支,包括拘押人员的伙食、衣被、体检、医疗、药品等相关支出。

35. 教育支出(类)培训及进修(款)培训支出(项):指各级公安机关开展各项警务培训的支出。

36. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项):指各级交警部门对公共交通道路管理设施升级改造的相关开支,包括交通信号灯、交通监控等。

 

 

 

 

 

 

公开表.xls